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乌拉特后旗人民政府办公室乌拉特后旗人民政府办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
信息来源: ******[查看]
|地区:内蒙古
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:内蒙古
源发布时间:2025-09-03
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-07-958496

二、合同名称:******办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-669409

四、项目名称:******办公室车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

******办公室

地址:内蒙古自治区_巴彦淖尔市_乌拉特后旗巴音宝力格镇党政大楼

联系方式:******

供应商(乙方):乌拉特后旗巴音宝力格镇德升汽车修理厂

******消防队西面忠祥林园1号门店

联系方式:******

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 安全带,采购数量:2.0000; 2(根) 880.00 1760.00
2 吸能杠,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
3 中冷器,采购数量:1.0000; 1(个) 880.00 880.00
4 叶子板喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
5 拆装工作台手工,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
6 水箱框架,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
7 前杠,采购数量:1.0000; 1(根) 780.00 780.00
8 发动机护板,采购数量:1.0000; 1(块) 240.00 240.00
9 雾灯罩,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
10 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
11 氟油,采购数量:2.0000; 2(桶) 25.00 50.00
12 氟,采购数量:4.0000; 4(桶) 55.00 220.00
13 前杠下通风网,采购数量:1.0000; 1(个) 145.00 145.00
14 散热器总成,采购数量:1.0000; 1(套) 845.00 845.00
15 手工费,采购数量:1.0000; 1(次) 600.00 600.00
16 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 910.00 910.00
17 水箱下护板,采购数量:1.0000; 1(块) 280.00 280.00
18 副气囊,采购数量:1.0000; 1(个) 1995.00 1995.00
19 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
20 防撞架,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
21 大灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1140.00 1140.00
22 机盖喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
23 前杠拆装喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
24 工作台,采购数量:1.0000; 1(个) 3460.00 3460.00
25 雾灯,采购数量:2.0000; 2(个) 155.00 310.00
26 主气囊,采购数量:1.0000; 1(个) 2140.00 2140.00

合同金额: 19325.00元,大写(人民币):壹万玖仟叁佰贰拾伍元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 安全带,采购数量:2.0000; 2(根) 880.00 1760.00
2 吸能杠,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
3 中冷器,采购数量:1.0000; 1(个) 880.00 880.00
4 叶子板喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
5 拆装工作台手工,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
6 水箱框架,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
7 前杠,采购数量:1.0000; 1(根) 780.00 780.00
8 发动机护板,采购数量:1.0000; 1(块) 240.00 240.00
9 雾灯罩,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
10 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
11 氟油,采购数量:2.0000; 2(桶) 25.00 50.00
12 氟,采购数量:4.0000; 4(桶) 55.00 220.00
13 前杠下通风网,采购数量:1.0000; 1(个) 145.00 145.00
14 散热器总成,采购数量:1.0000; 1(套) 845.00 845.00
15 手工费,采购数量:1.0000; 1(次) 600.00 600.00
16 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 910.00 910.00
17 水箱下护板,采购数量:1.0000; 1(块) 280.00 280.00
18 副气囊,采购数量:1.0000; 1(个) 1995.00 1995.00
19 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
20 防撞架,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
21 大灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1140.00 1140.00
22 机盖喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
23 前杠拆装喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
24 工作台,采购数量:1.0000; 1(个) 3460.00 3460.00
25 雾灯,采购数量:2.0000; 2(个) 155.00 310.00
26 主气囊,采购数量:1.0000; 1(个) 2140.00 2140.00

合同金额: 19325.00元,大写(人民币):壹万玖仟叁佰贰拾伍元整

八、验收日期:2025年07月15日

九、验收组成员:吴昊 朱峰 握日里格

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

******办公室

2025年09月03日

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马蜂快照:2025-09-03
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