一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************992
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11827 相片纸 20 400.0 得力/deli11827 验收通过 2 齐心 B2643 胶棒 24 36.0 齐心/ComixB2643 验收通过 3 得力 5609 档案盒 82 984.0 得力/deli5609 验收通过 4 齐心 B3705 印油/印泥/印台 12 96.0 齐心/ComixB3705 验收通过 5 得力 白板 1 120.0 得力/deli33468 验收通过 6 得力 8553 票夹/长尾夹 20 280.0 得力/deli8553 验收通过 7 得力 8555 票夹/长尾夹 20 180.0 得力/deli8555 验收通过 8 得力 资料册 108 1296.0 得力/deli5230 验收通过 9 索尼 电池/电力配件 44 440.0 索尼/SonySR621SW/364 验收通过 10 张小泉 HBS-174 剪刀 12 228.0 张小泉HBS-174 验收通过 11 得力 pvc胶带 2800 2100.0 得力/deli30435 验收通过 12 得力 7312 胶水 60 120.0 得力/deli7312 验收通过 13 晨光 k35 中性笔 48 1152.0 晨光/M&Gk35 验收通过 14 得力 s73 中性笔 36 864.0 得力/delis73 验收通过 15 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 10 50.0 晨光/M&GAICW9001 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨萍
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