一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************008
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556 长尾夹【15mm】(60只/桶) 2 24.0 得力/deli8556 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 10 10.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 得力 0018 回形针100枚/盒 2 4.0 得力/deli0018 验收通过 4 木易 84 消毒液 1 78.0 木易84 验收通过 5 霞光 A3 塑封膜307*430MM 100张/包 1 79.4 霞光A3 验收通过 6 得力 30249 封箱胶带48mm宽*200y1卷 1 22.0 得力/deli30249 验收通过 7 维达 V4666A 卷筒纸 1 250.0 维达/VindaV4666A 验收通过 8 立白 椰油精华洗衣皂202g 洗衣皂 10 50.0 立白/Liby椰油精华洗衣皂202g 验收通过 9 立白 500g 洗洁精 4 20.0 立白/Liby500g 验收通过 10 立白 5kg/桶 洗洁精 4 146.0 立白/Liby5kg/桶 验收通过 11 好媳妇 HF-001 棉线水拖小 4 36.0 好媳妇HXF-001 验收通过 12 彩虹 ******02 扫把 10 35.0 彩虹/RAINBOW******02 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******0019
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