一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT-200 抽纸 100 1580.0 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 验收通过 2 蓝月亮 500g洗手液 瓶装 48 720.0 蓝月亮/Blue moon500g洗手液 验收通过 3 得力 得力 33429标签贴960枚23mm×33mm 不干胶标签贴纸自粘性标贴便利贴便签纸姓名贴 30 450.0 得力/deli33429 验收通过 4 得力 19206 双层纸杯 200 1940.0 得力/deli19206 验收通过 5 得力 33071 得力/deli 33071 垃圾袋 50 1485.0 得力/deli33071 验收通过 6 南孚 5号电池2节装 10 58.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 得力 6600ES 得力6600ES中性笔(黑)(单位:12支) 50 490.0 得力/deli6600ES 验收通过 8 得力2025美工刀(混)(把) 34 61.2 得力/deli2025 验收通过 9 得力 0370 省力订书机 (单位:台) 混 20 500.0 得力/deli0370 验收通过 10 得力9863ES快干印台(红)(只) 5 30.0 得力/deli9863ES 验收通过 11 得力S935-HB高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 50 480.0 得力/deliS935 验收通过 12 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 42 205.8 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 赵灿
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