一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 金沙县同心文具店
三、 *采购项目编号: ************658
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 79900 印油 1 14.0 得力/deli79900 验收通过 2 ******办公室 户外 30瓶/箱 1 90.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 3 宝克 PC3868 红色中性笔 2 48.0 宝克/BaokePC3868 验收通过 4 无力 A4封面纸 包装用纸(皮纹纸) 5 125.0 无力A4封面纸 验收通过 5 天章 天章(TANGO)A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 压纹纸 云彩纸 封皮纸 彩色卡纸装订标书硬厚手工卡纸 浅蓝色210g100张 5 120.0 天章/TANGO210g 验收通过 6 现代美 GP-777 0.7mm中性笔 3 72.0 现代美GP-777 验收通过 7 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) 5 20.0 得力/deli0037 验收通过 8 诺美佳 兄弟通用粉 墨粉/碳粉 15 585.0 诺美佳兄弟通用粉 验收通过 9 晨光 ARC92554 5号无汞碱性电池 【2粒/卡】 20 100.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 10 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 2 20.0 得力/deli8553 验收通过 11 得力 8551A 时尚长尾票夹(混色)(12只/桶) 12 180.0 得力/deli8551A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王奕槐
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