一、采购人名称: ******办事处
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******办事处网上超市项目
四、采购项目编号: ************935
五、合同编号: 11N************11
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 30322 气泡袋 曲别针 得力/deli30322 件 5.00 2 10 2 得力 0465 气泡袋 胶带 得力/deli0465 个 11.00 1.5 16.5 3 得力 19209// 气泡袋 透明板 得力/deli19209// 个 3.00 6 18 4 得力 8553/3 气泡袋 硬盘 得力/deli8553/3 个 1.00 170 170 5 得力 16440 气泡袋 档案盒 得力/deli16440 个 10.00 20 200 6 得力 ZF571 打印/复印纸 打印纸 得力/deliZF571 件 2.00 170 340 7 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 修正带 得力/deli7382 个 13.00 4 52 8 得力 33225 中性笔 得力/deli33225 盒 1.00 24 24
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******办事处
联系人: 王军
联系电话: ******
传真:
地址: 北京北路263号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
地址:
附件信息:
关于气泡袋的网上超市合同(11N************11).pdf
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