一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 126A 墨粉/碳粉 8 400.0 惠普/HP126A 验收通过 2 得力 DL018B 得力/deli 塑柄美工刀 大号工具刀 18MM DL018B 20 60.0 得力/deliDL018B 验收通过 3 得力 7302 胶水 10 15.0 得力/deli7302 验收通过 4 得力 8308 文件袋 100 100.0 得力/deli8308 验收通过 5 得力 3560 打印/复印纸 4 720.0 得力/deli3560 验收通过 6 晨光 K35 圆珠笔 50 100.0 晨光/M&GK35 验收通过 7 0018 回形针座/盒 得力回形针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 8 晨光/M&G AJD95782 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 晨光/M&GAJD95782 验收通过 9 晨光 晨光档案袋 50 100.0 晨光/M&GADMN4282 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 皮正华
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