一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************143
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁丽雅 9225 毛巾/面巾/方巾 毛巾 6 36.0 洁丽雅/grace9225 验收通过 2 妙洁 MBM-A 桌布 5 160.0 妙洁/magicMBM-A 验收通过 3 雅高 304水桶 1 65.0 雅高33*30cm 验收通过 4 雪奥 1126 胶水 浆糊 4 20.0 雪奥1126 验收通过 5 威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂 油污净 10 140.0 威猛先生/Mr Muscle松木清香 500g 验收通过 6 兰韵 LY-LJ2451/2350/268/660 粉盒 10 1200.0 兰韵/lanyunLY-LJ2451/2350/268/660 验收通过 7 妙洁 垃圾袋 10 36.0 妙洁/magic1222 验收通过 8 妙洁 簸箕 5 74.0 妙洁/magic1221 验收通过 9 齐心35ml/支 办公用品B2670胶水 胶水 固体胶 10 29.0 齐心/Comix齐心35ml/支 办公用品B2670胶水 验收通过 10 乐扣乐扣 ABF655 龙力电热水壶 1 68.0 乐扣乐扣/LOCK&LOCKABF655 验收通过 11 齐心 光敏印油 2 31.0 齐心/ComixB3722 10ML/瓶 验收通过 12 尚品嘉 领款单 10 26.0 尚品嘉1111 40页/本 验收通过 13 得力 D-388AT 硒鼓 10 1480.0 得力/deliD-388AT 验收通过 14 塑料扫把 2 23.0 无品牌111 验收通过 15 公牛/BULL GN-609-1.8米 插座 3 105.0 公牛/BULLGN-609-1.8米 验收通过 16 齐心 30061 胶带/胶纸/胶条 透明胶 2 22.0 齐心/Comix30061 验收通过 17 木拖把 5 63.0 无品牌001 验收通过 18 马桶刷 6 39.0 荣星/RX8900 验收通过 19 汰渍/Tide 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 5 227.5 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 20 一次性塑料杯 1 96.0 无品牌011 验收通过 21 棕扫把 6 90.0 无品牌s001 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张令文
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