一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************296
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 木螺丝4CM 4 60.0 无品牌木螺丝4CM 验收通过 2 得力 3724 光驱/刻录/DVD 5 425.0 得力/deli3724 验收通过 3 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 20 60.0 得力/deli7151 验收通过 4 得力 0037 别针/回形针/大头针 50 100.0 得力/deli0037 验收通过 5 7302 胶水 5 140.0 得力/deli7302 验收通过 6 得力 S998 铅笔 2 15.0 得力/deliS998 验收通过 7 得力 6055 剪刀 12 72.0 得力/deli6055 验收通过 8 得力 13567 电话机(有绳/无绳/网络) 5 500.0 得力/deli13567 验收通过 9 得力 垃圾袋 100 200.0 得力/deli9574 验收通过 10 得力 78995 文件座/文件架/文件框 10 220.0 得力/deli78995 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******法院
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