一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 仁怀市博轩文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************831
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9848 4联镂空桌面文件框栏书立架档案收纳盒 3 114.0 得力/deli9848 验收通过 2 得力 2042 美工刀办公刀具(混)(把) 2 16.0 得力/deli2042 验收通过 3 南孚 5号2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 4 安格耐特 F1206-4号PU皮机缝足球 2 156.0 安格耐特/AgniteF1206 验收通过 5 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) 20 170.0 得力/deli5622ES 验收通过 6 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 10 182.4 得力/deli30401 验收通过 7 得力 8552ES 彩色装订用品长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 10 157.4 得力/deli8552ES 验收通过 8 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只) 32 105.6 得力/deli7093 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 池以恒
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