一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年10月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S550 记号笔/粗笔 10 25.0 得力/deliS550 验收通过 2 得力 8551ES 票夹/长尾夹 8 144.0 得力/deli8551ES 验收通过 3 晨光 ADM94817B 55mm档案盒 40 520.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 4 得力 8463 不锈钢直尺 2 14.0 得力/deli8463 验收通过 5 晨光 APY1EK78 记事本笔记本 10 180.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 6 柯尼卡美能达 TN323L 粉盒 适用bizhub227/287/367打印机 2 720.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN323L 验收通过 7 格之格 NT-T2612A 墨粉/碳粉 5 400.0 格之格NT-T2612A 验收通过 8 得力 0012 订书钉 20 60.0 得力/deli0012 验收通过 9 晨光 MG7104 固体胶棒 1 5.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 10 联想 FSP400-40AGP 电源 1 280.0 联想/lenovoFSP400-40AGP 验收通过 11 晨光 ALJ99403 垃圾桶 1 27.0 晨光/M&GALJ99403 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗燕
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