一、采购人名称: ******卫生院
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号: ************902
五、合同编号: 11N************2
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 AWG97038 胶水固体胶 晨光/M&GAWG97038 个 100.00 5 500 2 得力 8383 档案袋 得力/deli8383 只 120.00 1 120 3 双鹿 1号 普通干电池 双鹿1号 节 80.00 12 960 4 得力 78554 票夹/长尾夹 得力/deli78554 盒 50.00 15 750 5 创易 别针/回形针/大头针 创易别针 件 50.00 15 750 6 创易 CY3354 别针/回形针/大头针 创易CY3354 件 50.00 15 750 7 得力 33179 档案盒 得力/deli33179 个 30.00 15 450 8 得力 7840 A3打印/复印纸 70g 得力/deli7480 箱 35.00 165 5775 9 得力 7303S 胶水 得力/deli7303S 盒 50.00 13 650 10 玻璃布胶带 封箱带 透明胶带 无品牌封箱带 个 50.00 13 650 11 得力 0594 双面胶带 泡沫双面胶 得力/deli0594 件 60.00 10 600 12 得力 5531 报告夹 抽杆夹 得力/deli5531 个 120.00 15 1800 13 得力 木尚A4纸、打印纸8包/箱 得力/deliZ7503 箱 36.00 160 5760
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******卫生院
联系人: 布阿依谢姆 托合托
联系电话: ******
传真:
地址: 皮山县乔达乡
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
地址:
附件信息:
关于胶水的网上超市合同(11N************2).pdf
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