一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: 武冈市华盛文具店
三、 *采购项目编号: ************807
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 A+A 红茶 29 2871.0 A+A 验收通过 2 清风 10包120抽3层 抽纸 60 1440.0 清风/qingfeng10包120抽3层 验收通过 3 维达 V4073 卷筒纸 17 510.0 维达/VindaV4073 验收通过 4 晨光 ACT52312 修正液/修正带/修正贴 30 150.0 晨光/M&GACT52312 验收通过 5 施密特 MBW1012-050A 保温杯 2 320.0 施密特/SimitaMBW1012-050A 验收通过 6 ABP41408 圆珠笔 晨光笔芯 240 192.0 晨光/M&GABP41408 验收通过 7 晨光 ADM929YG 文件袋 200 400.0 晨光/M&GADM929YG 验收通过 8 得力 9844 文件座/文件架/文件框 5 160.0 得力/deli9844 验收通过 9 得力 2036S 美工刀 12 60.0 得力/deli2036S 验收通过 10 晨光 AGPK3705 中性笔 288 576.0 晨光/M&GAGPK3705 验收通过 11 得力 9879 印油/印泥/印台 4 36.0 得力/deli9879 验收通过 12 得力 5602 档案盒 23 230.0 得力/deli5602 验收通过 13 得力 63209 档案盒 24 432.0 得力/deli63209 验收通过 14 得力 起钉器 5 25.0 得力/deli起钉器 验收通过 15 得力 8552 票夹/长尾夹 18 432.0 得力/deli9543 验收通过 16 得力0767 烧水壶 3 540.0 得力/deli得力0767 验收通过 17 妙洁 欢享纸杯 纸杯 1 300.0 妙洁/magic欢享纸杯 验收通过 18 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 6 48.0 得力/deli30369 验收通过 19 百利文 抽杆夹 300 900.0 百利文抽 杆 夹 验收通过 20 晨光 B5101 中性笔 396 1188.0 晨光/M&GB5101 验收通过 21 文件柜 4 4352.0 A文件柜 验收通过 22 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 10 18.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 夏泽鑫
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