一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 瑞沃 擦手纸 擦手纸 50 4250.0 瑞沃/Ruiao擦手纸 验收通过 2 饰爵 其它手动工具抽纸盒 4 104.0 饰爵抽纸盒 验收通过 3 得力 水笔芯 美工类黑水笔芯 12 180.0 得力/deli水笔芯 验收通过 4 梦洁 卷纸 卷筒纸卷纸 48 960.0 梦洁卷纸 验收通过 5 维诺亚 塑杯一次性杯子一次性塑料杯 150 1050.0 维诺亚一次性杯子 验收通过 6 茶花 2102-A 热水瓶暖瓶茶瓶 10 250.0 茶花2102-A 验收通过 7 创易 CY1234 胶带/胶纸/胶条3公分胶布 20 100.0 创易CY1234 验收通过 8 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液电蚊香 15 375.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 9 得力 33306 办公剪刀 10 50.0 得力/deli33306 验收通过 10 得力 S101 中性笔黑水笔 20 400.0 得力/deliS101 验收通过 11 公牛 GN-B2053 电源插座接线板插板 20 1600.0 公牛/BULLGN-B2053 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******10
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