一、采购人名称: ******医院
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******医院网上超市项目
四、采购项目编号: ************310
五、合同编号: 11N************2
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7303 胶水 得力/deli7303 瓶 72.00 2 144 2 大运河皂 肥皂200g 洗衣皂 大运河皂肥皂200g 块 300.00 2 600 3 晨光 K 35 笔芯 晨光/M&GK 35 支 480.00 1 480 4 丽邦 200 手帕纸 丽邦200 包 300.00 9.5 2850 5 得力 33126 档案盒 得力/deli33126 件 20.00 12 240 6 得力 S01 中性笔 得力/deliS01 支 432.00 2 864 7 晨光 ABS92893 2号长尾夹 票夹/长尾夹 晨光/M&GABS92893 盒 5.00 20 100
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******医院
联系人: 王鹏翔
联系电话: ******
传真:
地址: 舒兰市学府一路169号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
地址:
附件信息:
关于胶水的网上超市合同(11N************2).pdf
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