一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************903
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 (自有商品)******水晶桌布 1 85.0 无品牌****** 验收通过 2 (自有商品)******水晶桌布 1 30.0 无品牌****** 验收通过 3 (自有商品)******水晶桌布 1 125.0 无品牌****** 验收通过 4 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 30 195.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 5 (自有商品)4#自封袋 3 15.0 无品牌4# 验收通过 6 得力 S760 替芯 400 200.0 得力/deliS760 验收通过 7 得力 0012 订书钉 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 8 APP A5 70g 打印/复印纸 10 1450.0 APPA5 70g 验收通过 9 苏宏 RGZ-120身高体重量秤 2 460.0 苏宏RGZ-120 验收通过 10 得力 7103 胶棒 56 100.8 得力/deli7103 验收通过 11 和畅 3399 簸箕 10 100.0 和畅/HECHANG3399 验收通过 12 花语者 6607 胶棉拖把 10 350.0 花语者6607 验收通过 13 B5. 奖状/证书结业证书 16 96.0 无品牌B5. 验收通过 14 建华 500g 胶水浆糊 24 48.0 建华500g 验收通过 15 ****** 小号扫把 10 50.0 无品牌****** 验收通过 16 红色玫瑰 H-010 抽纸 200 800.0 红色玫瑰H-010 验收通过 17 (自有商品)K-S002W手纸箱擦手纸盒 10 250.0 无品牌K-S002W 验收通过 18 得力 0368 订书机 10 200.0 得力/deli0368 验收通过 19 得力 6824 记号笔/粗笔 120 141.6 得力/deli6824 验收通过 20 敖瑞保温瓶;AO RUI 2206 热水瓶 12 300.0 敖瑞保温瓶;AO RUI2206 验收通过 21 金鑫优品 JXYP-142 水桶 3 36.0 金鑫优品JXYP-142 验收通过 22 绿帆 0066一次性塑杯 160 472.0 绿帆/LVFAN0066 验收通过 23 (自有商品)微王水拖 10 100.0 无品牌微王 验收通过 24 得力 30323 胶带 25 125.0 得力/deli30323 验收通过 25 得力 0395 订书机 3 405.0 得力/deli0395 验收通过 26 得力 6010 剪刀 10 70.0 得力/deli6010 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王乐华
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