一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************428
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 78986 得力/deli 四组合文件座/文件架/文件框 金属高端多层黑色四联桌面架 1 73.0 得力/deli78986 验收通过 2 威露士/walch 泡沫洗手液(健康呵护)300ml 225ml 有效抑菌99.9% 多用途清洁剂 1 28.5 威露士/Walch威露士洗手液 验收通过 3 得力(deli)密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 黑色909 2 15.0 得力得力金属网纹圆形笔筒909 验收通过 4 晨光 AJD97351 晨光(M&G)文具双面胶 高粘性棉纸胶带 学生/办公通用双面胶带24mm*10y(9.14m/卷) 12卷装AJD97351 6 15.6 晨光/M&GAJD97351 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张丽娅
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