一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************501
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95105 抽杆夹 50 75.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 2 得力 5603 档案盒 50 400.0 得力/deli5603 验收通过 3 洁柔 JR408-24E 软抽 16 256.0 洁柔/C&SJR408-24E 验收通过 4 妙洁 拖把 1 15.0 妙洁/magicMOJG-EC(JD) 验收通过 5 公牛 GN-605 插排 4 220.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 6 太太乐 TS108 扫把 15 330.0 太太乐TS105 验收通过 7 清风 BR12XSCJ24E 软抽 32 352.0 清风/qingfengBR12XSCJ24E 验收通过 8 美丽雅 095441 扫把 2 22.0 美丽雅/MARYYAHC095441 验收通过 9 洁柔 BJ168-12 卷纸 30 660.0 洁柔/C&SBJ168-12 验收通过 10 苏泊尔 KC25KS10 真空壶 1 128.0 苏泊尔/SUPORKC25KS10 验收通过 11 苏泊尔 KCV15BF50 真空壶 1 229.0 苏泊尔/SUPORKCV15BF50 验收通过 12 得力 7430 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7430 验收通过 13 搬运宝 平板车 1 180.0 搬运宝BYB-5600 验收通过 14 洁柔 JC003-20A 擦手纸 10 1400.0 洁柔/C&SJC003-20A 验收通过 15 清风 BJ04A7HC 大盘纸 10 1400.0 清风/qingfengBJ04A7HC 验收通过 16 得力 DL-75517 纤秀笔 2 72.0 得力/deliDL-75517 验收通过 17 妙洁 拖把 15 525.0 妙洁/magic33cm 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******03
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