一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号: ************469
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年10月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 78997 文件框(混色)(只) 10 150.0 得力/deli78997 验收通过 2 得力 0467 得力/deli 0467 省力订书机 (单位:台) 黑色 20 400.0 得力/deli0467 验收通过 3 得力 得力 2031 美工刀(单位:把) 混色 10 40.0 得力/deli2031 验收通过 4 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 20 100.0 得力/deli6009 验收通过 5 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 100 500.0 南孚/NANFU5号2粒(2代) 验收通过 6 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 150 750.0 南孚/NANFU5号2粒(2代) 验收通过 7 宝克 PC978 黑色 蓝色 红色 一盒12支 0.5大容量 大鲸鱼中性笔 24 432.0 宝克/BaokePC978 验收通过 8 宝克 PC880A 宝克/Baoke PC880A中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 一盒12支 288 288.0 宝克/BaokePC880A 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈银霞
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