一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************189
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年10月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚信 装订线材 10 340.0 亚信004 验收通过 2 得力 3724 光驱/刻录/DVD 30 2550.0 得力/deli3724 验收通过 3 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 20 60.0 得力/deli7151 验收通过 4 得力 0013 别针/回形针/大头针 50 50.0 得力/deli0013 验收通过 5 得力 0037 别针/回形针/大头针 50 75.0 得力/deli0037 验收通过 6 得力 S998 铅笔 4 30.0 得力/deliS998 验收通过 7 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 得力/deli30248 验收通过 8 洁丽雅 运动毛巾 10 150.0 洁丽雅/grace7278 验收通过 9 得力 13567 电话机(有绳/无绳/网络) 5 500.0 得力/deli13567 验收通过 10 得力 18275-03 多功能插座 12 480.0 得力/deli18275-03 验收通过 11 得力 垃圾袋 100 200.0 得力/deli9574 验收通过 12 得力 18500 普通干电池 48 96.0 得力/deli18500 验收通过 13 得力 9864 印油/印泥/印台 12 60.0 得力/deli9864 验收通过 14 得力 5682 档案盒 550 3575.0 得力/deli5682 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******法院
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