一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************241
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 远洋 16K003 班主任工作手册(教学用本) 50 200.0 远洋16K003 验收通过 2 远洋 16K80 大号彩面教师备课本教案笔记本老师教学用本纸品 1本/16K80型(65张) 50 400.0 远洋16K80 验收通过 3 得力 S356 考试专用套装2b涂卡笔铅笔 22 83.6 得力/deliS356 验收通过 4 远洋 16k听课记录本 听课记录本 125 375.0 远洋16k听课记录本 验收通过 5 天卓 TG30880 按动中性笔0.5mm子弹头黑色/红色/蓝色/ 12支 18 288.0 天卓/TIZOTG30880 验收通过 6 天卓 TG30880 按动中性笔0.5mm子弹头黑色/红色/蓝色/ 12支 18 288.0 天卓/TIZOTG30880 验收通过 7 得力 53409 胶棒 12 70.8 得力/deli53409 验收通过 8 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 1 9.9 得力/deli30369 验收通过 9 得力 7093 固体胶胶棒 36 212.4 得力/deli7093 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 郑兰钦
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