一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 超能皂 洁净芳香 洗衣皂 30 150.0 雕牌超能皂 洁净芳香 验收通过 2 精算子 A4 80g 打印/复印纸 40 8760.0 精算子A4 80g 验收通过 3 得力 0026 订书钉 10 30.0 得力/deli0026 验收通过 4 洁柔 PR103-03 抽纸 3 39.0 洁柔/C&SPR103-03 验收通过 5 得力 8308 文件袋 500 500.0 得力/deli8308 验收通过 6 心相印 DT15120 抽纸 20 440.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15120 验收通过 7 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 600.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 8 得力 收纳包 10 380.0 得力/deli72750 验收通过 9 工字牌 682 印油/印泥/印台 30 120.0 工字牌/GONGZI682 验收通过 10 及至 JZ8554 票夹/长尾夹 5 110.0 及至JZ8554 验收通过 11 晨光 ARPM1601 中性笔 60 180.0 晨光/M&GARPM1601 验收通过 12 茶花 2825 收纳箱 20 760.0 茶花2825 验收通过 13 ASC99360 回形针座/盒 晨光回形针盒 20 120.0 晨光/M&GASC99360 验收通过 14 得力/deli 6601中性笔 60 60.0 得力/deli6601 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 蔡海翔
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