一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************097
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 云起 古城檀香 100 910.0 云起盒装 验收通过 2 海氏海诺 碘伏消毒液 500ml 50 900.0 海氏海诺碘伏消毒液 验收通过 3 黄山 茶叶 3 840.0 黄山毛峰 验收通过 4 得力 2801G 激光翻页笔 10 1450.0 得力/deli2801G 验收通过 5 国产 运动号码牌 春亚纺 17 68.0 国产无型号 验收通过 6 得力 JD558封箱胶带 30 135.0 得力/deli558 验收通过 7 三和 除锈剂400ml 7 126.0 三和除锈剂 验收通过 8 得力 63465 拉链袋 20 160.0 得力/deli63465 验收通过 9 奥妙 3kg/瓶 除菌洗衣液 8 288.0 奥妙/OMO3kg/瓶 验收通过 10 星空 背胶磁贴 1000 300.0 星空无型号 验收通过 11 得力 9240 板夹 50 600.0 得力/deli9240 验收通过 12 娃哈哈 596mL*24 350ml*24 纯净水 80 2880.0 娃哈哈596mL*24 验收通过 13 庄太太 竹扫帚 有叶大扫把 10 250.0 庄太太竹扫帚 验收通过 14 长河 垃圾夹 20 300.0 长河无型号 验收通过 15 得力 30369 封箱胶带50*60*100 30 285.0 得力/deli30369 验收通过 16 云起 水管及下水管配件 1 400.0 云起水管 验收通过 17 企普 国产拖把 20 200.0 企普灰色 验收通过 18 海氏海诺 口罩 一次性 10只/包 20 60.0 海氏海诺口罩 验收通过 19 优斯特 45*52 垃圾袋 300 1800.0 优斯特/USEIT45*52 验收通过 20 云起 草酸20kg 4 340.0 云起无型号 验收通过 21 香山 克重电子秤 1 85.0 香山3550 验收通过 22 南孚 聚环能5号电池 1只装 240 480.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 23 源兴 铁丝 1 30.0 源兴16号 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******58
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