一、 *采购人名称: ******保健院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************011
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******保健院
六、 *验收日期: 2025年5月24日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国际 DL-413 硒鼓 2 560.0 国际DL-413 验收通过 2 佳能 PG-845XL 墨盒 2 330.0 佳能/CanonPG-845XL 验收通过 3 丽印 70G A4 打印/复印纸 26 4420.0 丽印70G A4 验收通过 4 国际 TN3435 粉盒 1 270.0 国际TN3435 验收通过 5 国际 CF277A 硒鼓 1 280.0 国际CF277A 验收通过 6 金士顿 SA400S37/240G 固态硬盘 3 870.0 金士顿/KingstonSA400S37/240G 验收通过 7 国际 Q2612A 硒鼓 2 320.0 国际Q2612A 验收通过 8 金士顿 4G DDR4 2666 内存 3 594.0 金士顿/Kingston4G DDR4 2666 验收通过 9 得力 Z7123 打印/复印纸 2 310.0 得力/deliZ7123 验收通过 10 得力 11874 商标纸/标签纸 20 380.0 得力/deli11874 验收通过 11 得力 12006 商标纸/标签纸 10 250.0 得力/deli12006 验收通过 12 爱普生 T251 墨盒 2 380.0 爱普生/EpsonT251 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******16
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