一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 播州区新诚益伴书屋
三、 *采购项目编号: ************043
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白猫 5KG 威煌速溶高效洗衣粉10斤 去油污色渍洁净亮白 易溶易漂 8 280.0 白猫/WhiteCat5KG 验收通过 2 航空 HK-173 粉笔 105 262.5 航空/HangkongHK-173 验收通过 3 公牛 GN-609 1.8米 6位总控电源插座 4 120.0 公牛/BULLGN-609 1.8米 验收通过 4 宝鸽 CY-8456 黑板擦 10 38.0 宝鸽/baogeCY-8456 验收通过 5 庄太太 CY-967 水拖 40 600.0 庄太太CY-967 验收通过 6 得力 6010 剪刀 6 54.0 得力/deli6010 验收通过 7 蓝铭优品 BY-045 卡纸 17 17.0 蓝铭优品BY-045 验收通过 8 优易固 透明胶带55mm*200Y*1 封口胶 5 75.0 优易固透明胶带55mm*200Y*1 验收通过 9 得力 2090 锌合金大号美工刀 一把 2 22.0 得力/deli2090 验收通过 10 得力 S563 双头绘画勾线笔描边笔 黑色 12支/盒 3 60.0 得力/deliS563 验收通过 11 得力 0478 订书机 2 62.0 得力/deli0478 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吴定凯
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