一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年2月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 GP1111 中性笔 16 288.0 齐心/ComixGP1111 验收通过 2 得力 63479 文件袋 8 240.0 得力/deli63479 验收通过 3 爱好 G2 中性笔 6 240.0 爱好/AIHAOG2 验收通过 4 得力 电热水壶/保健养生壶配件 3 420.0 得力/deli85606 验收通过 5 齐心 晶纯·高速王A3 70g 打印/复印纸 1 180.0 齐心/Comix晶纯·高速王A3 70g 验收通过 6 得力 0017 订书钉 其他装订用品 5 10.0 得力/deli0017 验收通过 7 得力 得力 18168-03 3米 延长线插座 生活家电配件 (白) (单位:个) 12 688.8 得力18168-03 验收通过 8 得力/deli 7651 胶装本 75 150.0 得力/deli7651 验收通过 9 得力 0368 得力/deli 0368省力 订书机 1 23.0 得力/deli0368 验收通过 10 得力 9864 得力 9864 印油/印泥/印台 2 26.0 得力/deli9864 验收通过 11 得力 8554ES 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹 2 44.0 得力/deli8554ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******01
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