一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: 零陵区欣瑞文具用品店(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ************041
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 聚能环5号电池/普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号充电电池 验收通过 2 唯格 连接线、连接器、转换器 1 110.0 唯格V-Z917 验收通过 3 创易 写真裱板、指示牌、宣传橱窗、制度牌等 3 150.0 创易展板 验收通过 4 图形品牌 PPT排版制作设计美化 2 240.0 图形品牌其他****** 验收通过 5 递乐 复印纸 4 760.0 递乐A4 验收通过 6 晨光 AWG97019 胶水 20 40.0 晨光/M&GAWG97019 验收通过 7 得力 5505 文件袋 210 283.5 得力/deli5505 验收通过 8 金士顿 DTKN U盘 5 229.5 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 9 晨光 AGPB4501 中性笔 8 185.6 晨光/M&GAGPB4501 验收通过 10 三木 EC-1867 电子计算器 2 78.0 三木/SunwoodEC-1867 验收通过 11 三木 MC86 订书机 3 57.0 三木/SunwoodMC86 验收通过 12 联想 MOEUUO 有线鼠标 2 51.2 联想/lenovoMOEUUO 验收通过 13 得力 5604 大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm 105 1470.0 得力/deli5604 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******学院经办岗:蒋宇宙
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