一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: 息烽齐跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************258
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 DCL10115W 文件夹长强力夹+板夹 30 450.0 金得利/KinaryDCL10115W 验收通过 2 得力 3423 牛皮信封 5号 20个/包 10 50.0 得力/deli3423 验收通过 3 百利文 B0065 事务包加宽手提文件袋10cm公文包 1 35.0 百利文B0065 验收通过 4 得力 FH128 羽毛球拍对拍 4 240.0 得力/deliFH128 验收通过 5 兰威 30mm拔河绳粗麻20米 2 400.0 兰威/Lenwave30mm 验收通过 6 福莱狮 0102乒乓球拍 4 80.0 福莱狮0102 验收通过 7 亚信 053 印泥 30 75.0 亚信053 验收通过 8 安格耐特 FD136 篮球7号PU 2 200.0 安格耐特/AgniteFD136 验收通过 9 唯赢 WR-761 跳绳 10 40.0 唯赢WR-761 验收通过 10 得力 FE102 足球5号球少年成人训练比赛 TPU表皮机缝耐磨 2 140.0 得力/deliFE102 验收通过 11 齐心 B3503 大号回形针/曲别针 50mm 镍防锈 50枚/盒 50 50.0 齐心/ComixB3503 验收通过 12 得力 0012 订书钉24/6高强度12#1000枚/盒 90 180.0 得力/deli0012 验收通过 13 公牛 GN402 电源插座 6位总控全长3米 4 180.0 公牛/BULLGN402 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗奔
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