一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************320
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8551ES 长尾夹 1 9.0 得力/deli8551 验收通过 2 得力 7402 复印纸A4 2 360.0 得力/deli7402 验收通过 3 得力 63760竖版公文包 文件包 10 150.0 得力/deli63760竖版公文包 验收通过 4 洁柔 3层135抽18包 软抽 20 220.0 洁柔/C&S3层135抽18包 验收通过 5 得力 68652 削笔器 5 10.0 得力/deli68652 验收通过 6 得力 S856 中性笔 5 75.0 得力/deliS856 验收通过 7 齐心 L301 纸杯 4 36.0 齐心/ComixL301 验收通过 8 得力 34477 订书机 2 50.0 得力/deli34477 验收通过 9 得力 0053 回形针 2 10.0 得力/deli0053 验收通过 10 得力 21510 百事贴 2 10.0 得力/deli21510 验收通过 11 得力 S944 铅笔 1 10.0 得力/deliS944 验收通过 12 晨光 ABS92863 长尾夹 1 15.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 13 得力 0027 订书针 2 2.0 得力/deli0027 验收通过 14 得力 插排 6 330.0 得力/deli18275-05 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******03
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