一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************687
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70664 水彩笔 5 100.0 得力/deli70664 验收通过 2 马利 mlsf001 毛笔+墨水套装 5 100.0 马利/Marie'smlsf001 验收通过 3 中国象棋 3 90.0 得力/deli6733 验收通过 4 红双喜 碳素中杆STAR52 羽毛球拍 3 360.0 红双喜/DHS碳素中杆STAR52 验收通过 5 佳洁士 洁齿盐白牙膏90g 牙膏 144 316.8 佳洁士/Crest洁齿盐白牙膏90g 验收通过 6 苏泊尔 SWF17E13B 电热水壶 1 89.0 苏泊尔/SUPORSWF17E13B 验收通过 7 得力 5901 文件夹 20 40.0 得力/deli5901 验收通过 8 得力 白板笔 480 960.0 得力/deliS507 验收通过 9 得力 5609 档案盒 36 432.0 得力/deli5609 验收通过 10 齐心 B3713 印油/印泥/印台 12 72.0 齐心/ComixB3713 验收通过 11 得力 记事本 100 200.0 得力/deli7662 验收通过 12 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 10 120.0 得力/deli7193 验收通过 13 得力 文件袋 50 250.0 得力/deli33181 验收通过 14 得力 0018 回形针座/盒 100 200.0 得力/deli0018 验收通过 15 得力 资料册 48 576.0 得力/deli5230 验收通过 16 得力 9863 印油/印泥/印台 12 96.0 得力/deli9863 验收通过 17 三环 办公锁 6 84.0 三环/tri-circle50 验收通过 18 晨光 ABP41701 圆珠笔 520 338.0 晨光/M&GABP41701 验收通过 19 得力 0372 订书机 12 300.0 得力/deli0372 验收通过 20 张小泉 HBS-174 剪刀 12 228.0 张小泉HBS-174 验收通过 21 得力 pvc胶带 2800 2100.0 得力/deli30435 验收通过 22 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 20 400.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 23 晨光 k35 中性笔 84 2016.0 晨光/M&Gk35 验收通过 24 得力 s73 中性笔 60 1440.0 得力/delis73 验收通过 25 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 20 100.0 晨光/M&GAICW9001 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨萍
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