一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: 云岩区鑫梦想贸易经营部
三、 *采购项目编号: ************023
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年7月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 修正带 20 60.0 -************ 验收通过 2 蓝色档案盒 100 550.0 -************ 验收通过 3 移动硬盘 2 1100.0 -************ 验收通过 4 扫把 10 70.0 -************ 验收通过 5 硒鼓 2 140.0 -************ 验收通过 6 U盘 2 240.0 -************ 验收通过 7 硒鼓 2 160.0 -************ 验收通过 8 抽杆夹 250 337.5 -************ 验收通过 9 账本活页账夹 10 45.0 -************ 验收通过 10 档案袋 400 260.0 -************ 验收通过 11 普通干电池 160 296.0 -************ 验收通过 12 党徽 150 90.0 -************ 验收通过 13 U盘 2 100.0 -************ 验收通过 14 橡皮 60 126.0 -************ 验收通过 15 墨盒 5 900.0 -************ 验收通过 16 牛皮纸档案盒 200 700.0 -************ 验收通过 17 高档热敏打印纸 200 140.0 -************ 验收通过 18 硒鼓 5 4200.0 -************ 验收通过 19 硒鼓 6 267.0 -************ 验收通过 20 佳能MF112硒鼓 2 140.0 -************ 验收通过 21 活页夹 200 1200.0 -************ 验收通过 22 佳能MF112墨盒 6 420.0 -************ 验收通过 23 墨盒 4 112.0 -************ 验收通过 24 蓝色档案盒 400 2600.0 -************ 验收通过 25 移动硬盘 2 900.0 -************ 验收通过 26 墨盒 4 120.0 -************ 验收通过 27 纽扣档案袋 100 70.0 -************ 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 韩运
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