一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************717
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 樱花 80*80 收银纸 30 5400.0 樱花80*80 验收通过 2 清风 70G A4 打印/复印纸 2 370.0 清风/qingfeng70G A4 验收通过 3 欧普 CC388A 硒鼓 5 500.0 欧普CC388A 验收通过 4 柯尼卡美能达 A7AHR72400/B454E 定影组件/定影下辊(含维修费) 1 1740.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTAA7AHR72400/B454E 验收通过 5 柯尼卡美能达 TN513 粉盒 1 480.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN513 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******01
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