一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: 兴义市精壹文具店
三、 *采购项目编号: ************306
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年10月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 6526 牛皮信封 100 50.0 西玛/simaa6526 验收通过 2 得力 0231起钉器 3 9.0 得力/deli0231 验收通过 3 得力 9863ES 印泥/印台 3 15.0 得力/deli9863ES 验收通过 4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 4 32.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 JD400 透明胶带 2 18.0 得力/deliJD400 验收通过 6 得力 6009-S 剪刀 4 20.0 得力/deli6009-S 验收通过 7 百利文 209 文件袋 40 32.0 百利文209 验收通过 8 宝克 PC-1128 中性笔 3 72.0 宝克/BaokePC-1128 验收通过 9 得力 S01 中性笔 4 96.0 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 简海春
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